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会计(jì)和审(shěn)计哪个(gè)发展(zhǎn)前(qián)景比较好些(xiē),会计和(hé)审计哪个发展前景比(bǐ)较好一(yī)点

  问:审计和(hé)会(huì)计哪个(gè)好就(jiù)业

  会计专业人员目前较为饱和,就业质(zhì)量不高,都为较小型(xíng)的单位。

  而(ér)审计专业(yè),尤其(qí)是重点学校的审(shěn)计专业就业质量较高,考取公(gōng)务员的机会(huì)较多,有更好的发展前(qián)景。

  审计和(hé)会计各有长短,学(xué)会计比(bǐ)较简单,先做帐,考升级,初级(jí)、中级(jí)、高级会计师,隔两年跳个槽,或者在有前(qián)景的单位打(dǎ)升级(jí),待遇都不错。

  审计可以去会计事(shì)务所工(gōng)作(zuò),把注(zhù)册会计(jì)师考下(xià)来,出来(lái)后到(dào)大型企业做(zuò)财务经理什么的,路线要高端些,难度也要高,因(yīn)为(wèi)注会不是很(hěn)好考(kǎo),事务所(suǒ)的工作压力(lì)也比(bǐ)较(jiào)大。

  具体来说:

  1、论就业(yè)机会,会(huì)计专业的就业(yè)单位较多,审计专(zhuān)业的就业单位较(jiào)少。

  2、论(lùn)就(jiù)业优(yōu)劣(liè),会(huì)计(jì)专(zhuān)业人员(yuán)目前较(jiào)为(wèi)饱和(hé),就业质量不高,都为(wèi)较小型的单位,工(gōng)资较低(dī)。

  而审计专业,尤其是重(zhòng)点(diǎn)学(xué)校(xiào)的(de)审(shěn)计专业(yè)就(jiù)业质量较高,考取(qǔ)公务(wù)员的机会较多,有更好的发展(zhǎn)前景。

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会计和审计(jì)哪个(gè)发展(zhǎn)前景比较好?

  审(shěn)计。

  1、审计(jì)和会计(jì)事相同的(de),都(dōu)是以(yǐ行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的)会计理论为基(jī)础的(de)。

  简单类比,会(huì)计就(jiù)是(shì)直(zhí)接记(jì)账,而审计(jì)就是对会(huì)计(jì)所(suǒ)记账目的检查、监督。

  会计接触(chù)面(miàn)比较(jiào)窄(zhǎi),具体(tǐ)工(gōng)作(zuò)内容没(méi)有太(tài)多创新(xīn)的空间。

  只要具备基本(běn)的财(cái)务、税(shuì)务知(zhī)识就(jiù)能应付。

  而审计行(xíng)业(yè)对人的(de)素质要求非常高。

  可能接触到生(shēng)产、金(jīn)融证(zhèng)券、房地产等各类(lèi)行业客户,即使(shǐ)是内部审计(jì),也需要涉及对整个企业(yè)业务(wù)的了解(jiě),需要有全(quán)局观,对各类(lèi)技(jì)术涉(shè)猎面广,容易转型和多角度发展。

  2、从就业(yè)前景,审计(jì)与会计(jì)属于一个专(zhuān)业大类,就业广(guǎng)泛性方面(miàn)不如会(huì)计,毕竟财务是企业职能的必备(bèi),而审(shěn)计(jì)却不(bù)一定,单位内部配备审计的(de)毕竟是少(shǎo)数,更多的是会计师事务所和政府单(dān)位。

  相(xiāng)对适应(yīng)面就窄(zhǎi)了很多。

  3、审计专业未(wèi)来的(de)就(jiù)业方向

  (1)政府审计:对政府财政资(zī)金的(de)使用(yòng)进行监(jiān)督的工作内容。

  工作比较累,经常(cháng)会加班(bān),但福利待(dài)遇不错。

  (2)会计师事务所:事务所(suǒ)人员非常累,一年出差200-300天左右非常常见(jiàn)。

  经常一个项目完(wán)成直接飞到(dào)另(lìng)外一个项目上。

  (3)企业内部审计:内审在(zài)国内(nèi)企业一般处于边(biān)缘(yuán)化的部门,升职空间不大。

  但会计和审(shěn)计只是(shì)职业中的一个过程(chéng),未(wèi)来发(fā)展还有很(hěn)长(zhǎng)的路要走,关(guān)于(yú)审计(jì)与(yǔ)会计隐嫌友可以考的证书,二者领域(yù)内的职称(chēng)类证(zhèng)书(shū)是必须要的考的!

  共(gòng)同都可以考的证书是注册会(huì)计师,注册会(huì)计(jì)师证(zhèng)书涵(hán)盖的内容(róng)比较(jiào)广,会计、审计的内容都是包括的(de),所以难度(dù)是非(fēi)常大的!

  注册会计师拥有(yǒu)在审计报报告上签字的唯一权利,注册会(huì)计师的方向(xiàng)是审计的方向(xiàng),想要进入(rù)会计(jì)师事务所工作(zuò)的考生,注会证(zhèng)书可以(yǐ)说(shuō)是非常(cháng)好的(de)敲门砖(zhuān)!在事务所累计的经验(yàn)是非常(cháng)好(hǎo)的(de)跳(tiào)板!

  一、审(shěn)计与会计的联系

  1.审计主要是对、和会计报(bào)表等财务会计资料及其所反映(yìng)的财(cái)政(zhèng)、财(cái)务(wù)收(shōu)支活(huó)动的真实、合法、效益(yì)进行审查(chá)和评价(jià)。

  审(shěn)计(jì)需(xū)要以会计资料为(wèi)前提和基(jī)础,离开了(le)财务会计资料,审计(jì)工作很难(nán)进行。

  2.会计活动是经济管理(lǐ)的重要组成部分,它(tā)本身是审(shěn)计(jì)监督(dū)的主要对象(xiàng)。

  在审(shěn)计产生(shēng)之初,审计人(rén)员主要(yào)从审查会计资料(liào)入手(shǒu),对会(huì)计(jì)资料中反映的问题进(jìn)行(xíng)审查。

  二、审计与会(huì)计的(de)区别

  1.产生(shēng)的前提不同

  会计是为了(le)加强经济管理,适应(yīng)对(duì)劳动耗费和劳(láo)动(dòng)成(chéng)果进行(xíng)核算和(hé)分析的需要而(ér)产生(shēng)的;审计是(shì)因经济监督的需要,即(jí)为(wèi)了确定经(jīng)营(yíng)者或其他受托管(guǎn)理者(zhě)的经济责任(rèn)的需要而产生的。

  2.两(liǎng)者(zhě)性质(zhì)不(bù)同(tóng)

  会计是经营(yíng)管(guǎn)理的(de)重(zhòng)要组成部分(fēn),主要(yào)是对生产(chǎn)经营(yíng)或管理(lǐ)过程进行反映和(hé)监(jiān)督(dū);审计则处于具体的(de)经营管理之外(wài),是(shì)经济监督的重(zhòng)要组成部分,主要对财政、财(cái)务收(shōu)支及其他经济(jì)活动的真实、合(hé)法和效益(yì)进行审查,具有外在性和独立性(xìng)。

  3.两(liǎng)者对象不同

  会计的(de)对(duì)象主要是资金运动(dòng)过程,审计的对象主(zhǔ)要是会(huì)计(jì)资(zī)料(liào)和其(qí)他经济信息所反映的经济活(huó)动。

  4.方法程序不同(tóng)

  (1)会计方法体系由会计(jì)核算、会计分析、会计(jì)检查三部分组(zǔ)成,包括了记账、算账、报账、用账、查(chá)账等内容,其中包括(kuò)设置账(zhàng)户(hù)、复式(shì)记账、填制凭证、登记(jì)账簿、成本(běn)计算、财(cái)产清查、会(huì)计报表(biǎo)等方法(fǎ),其目的是为管理(lǐ)和决策提供必须的资(zī)料(liào)和信息(xī)。

  (2)审(shěn)计方法(fǎ)体系由规划方法(fǎ)、实施方法、管(guǎn)理(lǐ)方法等组成,而实(shí)施方法主要是(shì)为(wèi)了确(què)定审计(jì)事项、收集、对照标(biāo)准评价,提出(chū)与决定,使用资料检(jiǎn)查法、实物检查法、审计调查法、审计分析(xī)法(fǎ)、审计(jì)抽(chōu)样法等(děng),其目的是为了对被审(shěn)计对象进行全(quán)面评(píng)价提供证据而采取的必行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的要方法。

  5.职能不同(tóng)

  (1)会计的(de)基本职能(néng)是对经济活动(dòng)过(guò)程的记录(lù)、计(jì)算、反映和监督;审计的(de)基本职能是监(jiān)督,此外(wài)还包(bāo)括评(píng)价和(hé)者(zhě)卜(bo)公证。

  (2)会计虽说(shuō)也具有监(jiān)督职能,但这种监督是一种自我监督(dū)行为(wèi),主要通(tōng)过会计检(jiǎn)查来实(shí)现(xiàn),针对会计业务活(huó)动本身,而审计,既包(bāo)含了检查,又(yòu)包括了对计算行(xíng)为(wèi)及所(suǒ)有的经济活动进行实(shí)地考察(chá)、调查、分(fēn)析、检验,即含(hán)审核稽(jī)查计(jì)算(suàn)之意。

  (3)会计检查只是各个单位财会部门(mén)的附带职能,而审(shěn)计(jì)是独立于(yú)财会部分(fēn)之外的专职监督检查;会(huì)计(jì)检查的(de)目的主要是为了保证会计资料的真实性和(hé)准确性。

  其检查范围灶槐、深度、方式均受(shòu)到限(xiàn)制,而审计的目的在(zài)于证实财政(zhèng)、财务(wù)收支(zhī)的(de)真实、合法、效益(yì),审计检查会计(jì)资料只是(shì)实现审(shěn)计目的的(de)手段之一,但不是惟一的手段。

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